财务内审促规范,业务提升守底线
为进一步规范市局机关及各直属单位财务管理工作,落实财务管理主体责任和监督责任,落细预算绩效管理,守牢财经纪律底线,推动市场监管系统财务管理整体工作提质增效,市市场监管局近日抽组人员,对6个直属单位2022年预算执行情况进行了审计。
一是开展自查,提升规范。市局下发了关于开展内审工作的通知,要求各直属单位提高认识,认真开展财务自查和内部审计,做好年度财务收支情况梳理、账簿整理及问题自查,争取早发现早完善,促进财务管理工作全面规范。
二是紧扣重点,全面审计。坚持“全面覆盖、突出重点、规范有序”的原则,重点对各直属单位2022年度预算执行的合规性、预算支出及结余的真实性、资产资金管理的安全性和效益性、非税收入收缴管理的合规性、内控制度管控的健全性与有效性,以及以前年度审计查出问题的整改等情况进行审计。
三是及时反馈,监督整改。在审计过程中,对会计要素不全和会计科目使用不规范的经济业务实行即知即改,旨在规范业务,清除风险隐患,对其他问题,及时向分管领导反馈,提出整改意见,持续跟踪督促,充分有效运用内部审计结果。
市市场监管局将以本次内部审计工作为契机,落实“三抓三促”行动各项要求,强化财务内部管理,促进各单位增强依法理财观念,提高财政资金使用效益,保障市场监管各方面工作“快节奏、高效率、高质量”完成。(作者:郑婷 审核:吴珍桃 责任编辑:孙斌 )
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